支出决算总表
支出 | ||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 4 | 5 | 6 | |
一、一般公共服务支出 | 37 | 77,100.00 | 77,100.00 | |
二、外交支出 | 38 | |||
三、国防支出 | 39 | |||
四、公共安全支出 | 40 | |||
五、教育支出 | 41 | 1,890,108.00 | 2,068,453.37 | 2,068,453.37 |
六、科学技术支出 | 42 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 43 | |||
八、社会保障和就业支出 | 44 | 196,700.00 | 283,892.56 | 283,892.56 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 63,000.00 | 67,757.00 | 67,757.00 |
十、节能环保支出 | 46 | |||
十一、城乡社区支出 | 47 | |||
十二、农林水支出 | 48 | |||
十三、交通运输支出 | 49 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
十六、金融支出 | 52 | |||
十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
十九、住房保障支出 | 55 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
二十一、其他支出 | 57 | |||
二十二、债务还本支出 | 58 | |||
二十三、债务付息支出 | 59 | |||
支出 | ||||
项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 7 | 8 | 9 | |
一、基本支出 | 60 | 2,149,808.00 | 2,497,202.93 | 2,497,202.93 |
人员经费 | 61 | 1,133,100.00 | 1,745,445.80 | 1,745,445.80 |
日常公用经费 | 62 | 1,016,708.00 | 751,757.13 | 751,757.13 |
二、项目支出 | 63 | |||
基本建设类项目 | 64 | |||
行政事业类项目 | 65 | |||
三、上缴上级支出 | 66 | |||
四、经营支出 | 67 | |||
五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
69 | ||||
支出经济分类 | 70 | — | — | — |
基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 2,497,202.93 |
工资福利支出 | 72 | — | — | 1,461,553.24 |
商品和服务支出 | 73 | — | — | 751,757.13 |
对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 283,892.56 |
对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | |
债务利息支出 | 76 | — | — | |
基本建设支出 | 77 | — | — | |
其他资本性支出 | 78 | — | — | |
其他支出 | 79 | — | — | |
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
本年支出合计 | 83 | 2,149,808.00 | 2,497,202.93 | 2,497,202.93 |
结余分配 | 84 | — | — | |
交纳所得税 | 85 | — | — | |
提取职工福利基金 | 86 | — | — | |
转入事业基金 | 87 | — | — | |
其他 | 88 | — | — | |
年末结转和结余 | 89 | |||
基本支出结转 | 90 | — | — | |
项目支出结转和结余 | 91 | — | — | |
经营结余 | 92 | — | — | |
93 | ||||
94 | ||||
总计 | 95 | 2,149,808.00 | 2,497,202.93 | 2,497,202.93 |