财政拨款支出决算总表(3)
支 出 | ||||||||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
一、基本支出 | 54 | 2,149,808.00 | 2,149,808.00 | 2,497,202.93 | 2,497,202.93 | 2,497,202.93 | 2,497,202.93 | |||
人员经费 | 55 | 1,133,100.00 | 1,133,100.00 | 1,745,445.80 | 1,745,445.80 | 1,745,445.80 | 1,745,445.80 | |||
日常公用经费 | 56 | 1,016,708.00 | 1,016,708.00 | 751,757.13 | 751,757.13 | 751,757.13 | 751,757.13 | |||
二、项目支出 | 57 | |||||||||
基本建设类项目 | 58 | |||||||||
行政事业类项目 | 59 | |||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 1,461,553.24 | 1,461,553.24 | |
商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 751,757.13 | 751,757.13 | |
对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 283,892.56 | 283,892.56 | |
对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | |||
债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | |||
基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | |||
其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | |||
其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | |||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
本年支出合计 | 77 | 2,149,808.00 | 2,149,808.00 | 2,497,202.93 | 2,497,202.93 | 2,497,202.93 | 2,497,202.93 | |||
78 | ||||||||||
年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||||||||
基本支出结转 | 80 | |||||||||
项目支出结转和结余 | 81 | |||||||||
82 | ||||||||||
支出总计 | 83 | 2,149,808.00 | 2,149,808.00 | 2,497,202.93 | 2,497,202.93 |